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自平成22年4月1日 至平成23年3月31日 |
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1.貸借対照表 |
(単位:千円) |
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勘定科目 |
金 額 |
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資産の部 |
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流動資産 |
342,378 |
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基本財産 |
1,364,865 |
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他の固定資産 |
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67,331 |
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資産合計 |
1,774,575 |
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負債の部 |
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流動負債 |
72,291 |
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固定負債 |
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35,129 |
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負債合計 |
107,421 |
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正味財産の部 |
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正味財産 |
1,667,154 |
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(うち当期正味財産増加額) |
35,063 |
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負債及び正味財産合計 |
1,774,574 |
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2.事業活動計算書 |
(単位:千円) |
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勘定科目 |
金額 |
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事業活動による収支 |
事業活動収入@ |
481,250 |
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事業活動支出A |
450,592 |
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事業活動支出差額B(@−A) |
30,658 |
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事業活動外収支 |
事業活動外収支C |
4,924 |
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事業活動外支出D |
520 |
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事業活動外収支差額E(C−D) |
4,404 |
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経常活動収支差額F(B+E) |
35,063 |
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特別収支 |
特別収支計G |
13,578 |
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特別支出計H |
13,578 |
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特別収支差額I(G−H) |
0 |
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当期活動収支差額J |
35,063 |
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前期繰越活動収支差額K |
295,883 |
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次期繰越活動収支差額 |
330,946 |
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3.収支計算書 |
(単位:千円) |
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勘定科目 |
金額 |
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経常活動による収支 |
経常活動収入@ |
462,286 |
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経常活動支出A |
441,747 |
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経常活動支出差額B(@−A) |
50,539 |
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施設設備等による収支 |
施設設備等収入C |
22,837 |
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施設設備等支出D |
54,109 |
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施設整備等資金収支差額E(C−D) |
△31,272 |
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財務活動による収支 |
財務活動収入F |
741 |
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財務活動支出G |
3,736 |
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財務活動資金収支差額H(F−G) |
△2,995 |
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当期資金活動収支差額合計I(B+E+H) |
16,270 |
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前期末支払資金残高J |
253,816 |
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当期支出資金残高K(I+J) |
270,087 |
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